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惠农区卫生和计划生育局2015年 部门预算信息公开
 

                                           

惠农区卫生和计划生育局2015年

部门预算信息公开

 

第一部分   卫生和计划生育局概况

 

 一、主要职责

(一)贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、市卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划;拟订卫生和计划生育改革与发展、中医药(回族医药)中长期规划、年度计划并组织实施;协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生、计划生育规划的编制和实施。

(二)组织拟订并实施疾病预防控制规划、重大疾病防治规划、免疫规划;开展传染病、地方病、职业病、精神疾病等防治;组织和指导卫生应急和紧急医学救援;开展突发公共卫生事件监测和风险评估,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,上报法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作,组织开展相关监测、调查和监督;完成国家食品卫生安全风险监测任务。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划,指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构和医疗服务行业的监督管理,执行国家、自治区医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的政策、规范、标准、办法;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格管理,落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。建设和谐医患关系,提出医疗服务价格政策的建议。执行国家药物政策和基本药物制度,协调组织医疗机构药品药械统一招标、统一价格、统一配送(以下简称“三统一”)工作。

(七)组织监测人口发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低缺陷人口出生率。 

(八)组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等工作。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展政策的衔接机制。 

(九)组织落实流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十)拟订卫生和计划生育科技、人才发展规划,组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设;组织实施医学继续教育,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,落实住院医师和专科医师规范化培训制度。 

(十一)完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大涉医违法行为。

(十二)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

(十三)承担爱国卫生运动委员会办公室、深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、重大疾病预防控制领导小组办公室、健康宁夏行动领导小组办公室等的日常工作。 

(十四)指导红十字会、计划生育协会日常工作。

(十五)承办惠农区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员基本情况

根据上述职责,惠农区卫生和计划生育局内设综合管理岗位、医政中医药管理岗位、公共卫生管理岗位、计划生育管理岗位、计划生育项目管理岗位、医药卫生体制改革管理岗位、爱国卫生运动管理岗位7个行政岗位,核定行政编制11名,工勤人员编制2名,聘用编制1名。2015年实有人员:行政编制11名,工勤人员编制2名,聘用编制1名。

三、财政拨款预算具体使用安排情况。卫生计划和生育局2015年财政拨款预算支出515.24万元,具体支出情况如下:

2015年一般公共服务服务类拨款预算数为515.24万元,比2014年执行数1955.57万元,减少1440.33万元,下降了280%。

 

第二部分   卫生和计划生育局2015年部门预算安排情况

 

 

部  门 收  支  预  算  总  表

单位:惠农区卫生与人口计划生育局本级

 

 

单位:元

收                             入

支        出

项          目

预算数

项          目

预算数

一、财政拨款(补助)

5,152,448

一、基本支出

3,369,448

    经费拨款(补助)

5,152,448

    工资福利性支出

1,183,203

    纳入预算管理的行政事业性收费

0

    商品和服务支出

167,480

二、纳入财政专户管理的行政性收费

0

    对个人和家庭的补助支出

2,018,765

三、政府性基金收入

0

二、项目支出

1,783,000

四、事业收入

0

 

 

五、事业单位经营收入

0

 

 

六、其他自有资金收入

0

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

5,152,448

本  年  支  出  合  计

5,152,448

九、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

0

十、上年结余、结存

0

 

 

    其中:上年专项财政拨款结转

0

 

 

         其中:净结余

 

 

 

               专项资金结余

 

 

 

          政府性基金结转

 

 

 

          其他结转

 

 

 

收      入      总      计

5,152,448

支   出   总   计

5,152,448

 

 

 

第三部分 2015年部门预算安排情况说明

 

本年预算收入总计515.24万元。其中:财政拨款515.24万元(公共预算拨款515.24万元),事业收入xx万元, 事业单位经营收入xx万元,上级补助收入xx万元,附属单位上缴收入xx万元,其他收入xx万元,上年结余x万元。

本年预算支出总计515.24万元。其中:基本支出336.94万元,项目支出178.3万元。

基本支出明细情况:

一是工资福利支出114.67万元,基本工资14.9万元,津补贴28.87万元,奖金5.74万元,社会保障缴费5.34万元;其他工资福利支出59.82万元。

二是对个人和家庭补助支出201.63万元,其中:离退休费183.35万元,遗属生活补助0.3万元,住房公积金5.4万元,住房补贴12.49万元,妇女卫生费0.09万元。

三是商品服务支出20.64万元,一般公用支出综合定额12万元,交通费5万元,个人取暖费3.64万元。

项目支出预算总额178.3万元,明细情况为:

一是,基本公共卫生配套经费24万元,用于基层医疗卫生机构为城乡居民提供基本公共卫生服务,按照国家要求本级提供人均1.6元配套资金。

二是,离休老干部医药费10万元,主要用于离休老干部医药费报销。

 三是,计划生育独生子女家庭奖励费70万元。主要用于辖区内享受计划生育奖励的家庭独生子女费的发放,全区城乡纯居民以及下岗失业人员享受独生子女人数为4743人X600元/年(纯居民、纯下岗失业人员600元/人/年,一方失业人员300元/人/年)。

 四是,人口和计划生育目标责任制考核5万元。主要用于计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出,根据上年实际兑现情况而定。

 五是,计划生育“少生快富”项目户政府配套经费5万元。主要用于对符合政策少生快富户节育进行一次性奖励、奖励扶助配套经费、参加新型农村合作医疗人员免门槛费。

六是,村医生活补助25.8万元。主要用于43个村卫生室人员补助工资,每人每月500元,每年需25.8万元。

七是,偏远乡镇交通补助15万元。主要用于卫生计生系统偏远乡镇交通补助。

八是,计划生育奖励扶助资金23.5万元,主要用于城乡计划生育家庭奖励扶助制度补助。

 

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